Beschlussvorlage (3) Fortgeschriebene Änderungsliste II)
Sitzung: Gemeinderat (11. Sitzung)
18. Dezember 2017
Beschlussvorlage (
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Lahr für das
Haushaltsjahr 2018)
Beschlussvorlage (1) Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2018)
Beschlussvorlage (2) Fortgeschriebene Gruppierungsübersicht 2018)
Beschlussvorlage (3) Fortgeschriebene Änderungsliste II)
Beschlussvorlage (4) Fortgeschriebene Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen)
Beschlussvorlage (5.1) Fortgeschriebenes Maßnahmenprogramm 2017 bis 2021)
Beschlussvorlage (5) Fortgeschriebene Finanzplanung 2017 bis 2021)
Beschlussvorlage (6) Aktueller Vorbericht 2018)
Beschlussvorlage (7) Stellenplan 2018)
Beschlussvorlage (8) Fortgeschriebener Wirtschaftsplanentwurf 2018 BGL)
18. Dezember 2017
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Haushaltsjahr 2018)
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06.12.2017 Stadtkämmerei Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt Haushaltsplan 2018 -Entwurf- Änderungsliste II Fortschreibung der Änderungsliste I vom 29.11.2017 (ganztägige Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes 2018 im Haupt- und Personalausschuss). Die Änderungen aus der Sitzung am 04.12.2017 sind grau hinterlegt und mit einem X markiert. Haushaltsstelle neu Ansatz bisher Veränderung +/- € € € Bezeichnung A) Verwaltungshaushalt 1. Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt X 1.0300.261000 1.2920.170100 1.4600.168000 1.7910.263000 1.9000.010000 1.9000.041000 1.9000.041100 Stadtkämmerei -Zinseinnahmen aus PK-Verfahren (Glättung Volumen Verwaltungshaushalt) Übrige schulische Aufgaben -Zuw. Bund -Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" Kinder- und Jugendbüro -Erstattung von Ausgaben v. übr. Bereichen Wirtschaftsförderung -Sonstige Finanzeinnahmen (im Kontext mit Fipo 1.7910.673000) Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Gde.anteil a.d. Einkommenssteuer (1) Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Schlüsselzuweisungen (1) Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Kommunale Investitionspauschale (1) 3.000 2.000 85.000 80.000 1.300 1.280 1.600.000 1.000.000 19.170.000 18.580.000 28.315.000 27.250.000 4.045.000 3.910.000 Summe Mehreinnahmen 1.000 5.000 20 600.000 590.000 1.065.000 135.000 2.396.020 4.545.000 4.560.000 Summe Wenigereinnahmen -15.000 -15.000 2. Wenigereinnahmen Verwaltungshaushalt 1.9000.012000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer (1) (1) Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017 1 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz neu bisher Veränderung +/- € € € 3. Mehrausgaben Verwaltungshaushalt X X X X X X X 1.0200.601500 1.0300.650000 1.0620.400000 1.0830.400000 1.1100.400000 1.1110.400000 1.1300.400000 1.2118.500100 1.2131.400000 1.2740.400000 1.2920.701100 1.3000.575500 1.3500.400000 1.3520.400000 1.4000.400000 1.4392.400000 1.4605.400000 1.4650.400000 1.5850.635520 1.6030.400000 1.6130.400000 1.6200.655000 1.6300.510000 1.7670.500000 1.7677.500000 1.7910.673000 1.9000.810000 1.9100.807100 1.9100.860000 Hauptverwaltung -Konzept für Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Stadtkämmerei -Geschäftsausgaben (Glättung Zuführungsrate) Verwaltungsgebäude -Personalausgaben (2) Sonstiger Personalaufwand -Personalausgaben (2) Öffentliche Sicherheit und Ordnung -Personalausgaben (2) Bürgerbüro -Personalausgaben (2) Feuerschutz -Personalausgaben (2) Grundschule Reichenbach -Gebäudeunterhalt. Turnhalle (Barrierefreies WC, Sanierung Batterieraum) Theodor-Heuss-Schule -Personalausgaben (2) Schulkindergarten für Sprachbehinderte -Personalausgaben (2) Übrige schulische Aufgaben -Zuschuss Projekt "Erfolgreich in Ausbildung" Verwaltung kultureller Angelegenheiten -Beschilderung Kunst im öffentl. Raum Volkshochschule -Personalausgaben (2) Mediathek -Personalausgaben (2) Verwaltung sozialer Angelegenheiten -Personalausgaben (2) Zentrales Begegnungszentrum -Personalausgaben (2) Jugendsozialarbeit an Schulen -Personalausgaben (2) Kindertagesstätte Heiligenstraße -Personalausgaben (2) Landesgartenschau 2018 -Eintrittsgelder Lahrer Schulklassen Gebäudemanagement -Personalausgaben (2) Bauordnung -Personalausgaben (2) Wohnungsbauförderung -Soziales Wohnen -Beratungsleistungen Gemeindestraßen -Straßenunterhaltung Stadthalle -Gebäudeunterhaltung (Sanierung Garderoben UG, Bestandsfoyer EG, Foyer OG, Jalousien Garder.) Sulzberghalle -Gebäudeunterhaltung (Ersatz Beschallungsanlage Sporthalle) Wirtschaftsförderung -Ablieferung v. Steuern an Zweckverb. (im Kontext mit Fipo 1.7910.263000) Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen -Gewerbesteuerumlage (1) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Verwahrentgelte (sog. "Negativzinsen") Zuführung zum Vermögenshaushalt 15.000 0 16.990 16.000 569.800 527.800 2.051.000 1.919.800 1.503.100 1.424.900 435.400 416.100 604.100 584.300 71.100 6.100 131.600 124.000 16.800 10.200 170.000 160.000 3.000 0 666.300 624.600 407.700 400.400 923.400 917.000 76.600 69.400 842.400 835.100 544.500 532.900 18.000 0 1.435.100 1.390.100 564.500 510.100 30.000 0 450.000 400.000 239.700 60.200 46.500 37.000 2.365.000 1.800.000 4.745.000 4.710.000 30.000 0 10.370.000 9.343.570 Summe Mehrausgaben 15.000 990 42.000 131.200 78.200 19.300 19.800 65.000 7.600 6.600 10.000 3.000 41.700 7.300 6.400 7.200 7.300 11.600 18.000 45.000 54.400 30.000 50.000 179.500 9.500 565.000 35.000 30.000 1.026.430 2.523.020 (1) Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017 (2) Auswirkungen des Ratsbeschlusses zum Stellenplan 2018 2 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz neu bisher Veränderung +/- € € € 4. Wenigerausgaben Verwaltungshaushalt 1.2110.531100 1.2110.540000 1.2110.541000 1.2110.542000 1.4350.531100 1.4350.540000 1.4350.541000 1.4350.542000 1.9100.808000 Eichrodtschule -Miete für Container Eichrodtschule -Bewirtschaftungskosten Eichrodtschule -Heizungsaufwand Eichrodtschule -Gebäudereinigung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Miete Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Bewirtschaftungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Heizungsaufwand Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -Gebäudereinigung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Zinsen für Kredite 0 45.000 17.000 23.000 10.000 12.000 36.000 43.000 200.000 235.000 55.000 63.000 50.000 67.000 28.000 30.000 750.000 770.000 Summe Wenigerausgaben Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt somit -45.000 -6.000 -2.000 -7.000 -35.000 -8.000 -17.000 -2.000 -20.000 -142.000 130.465.000 B) Vermögenshaushalt 1. Mehreinnahmen Vermögenshaushalt X 2.2120.368000-001 2.6300.361200-080 2.6300.361300-080 X 2.9100.300000-001 Grundschule Reichenbach -Zuweis. vom übr. Bereich (Spende Förderverein für Klettergerüst/Fallschutz) Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw./Zusch. vom Land -Stellplätze Umbau Bahnhofsvorplatz -Zuw./Zusch. vom Land -"B+R", Überdachung Bussteige 7+8 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 8.000 0 130.000 0 40.000 0 10.370.000 9.343.570 Summe Mehreinnahmen 8.000 130.000 40.000 1.026.430 1.204.430 100 1.300 9.065.000 9.966.330 Summe Wenigereinnahmen -1.200 -901.330 -902.530 2. Wenigereinnahmen Vermögenshaushalt X 2.6200.327000-001 Wohnungsbauförderung -Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich (Glättung Kreditbedarf) X 2.9100.377100-001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft -Kredite übr. Bereich o. Umschuldung 3 Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz neu bisher Veränderung +/- € € € 3. Mehrausgaben Vermögenshaushalt X 2.2120.962000-999 Grundschule Reichenbach -baul. Verbesserung Außenanlage (Klettergerüst mit Fallschutz) 2.3661.988200-998 Gemeinschaftspflege -Zuschuss an übrige Bereiche 18.000 25.000 0 0 18.000 25.000 20.000 10.000 200.000 0 325.000 310.000 100.000 50.000 374.000 359.000 120.000 100.000 Summe Mehrausgaben 10.000 200.000 15.000 50.000 15.000 20.000 353.000 13.900 15.000 2.100.000 2.150.000 Summe Wenigerausgaben -1.100 -50.000 -51.100 (Zuschuss an Verein für Heimatpflege und Ortsgeschichte Kippenheimweiler e.V. für Projekt "Historischer Schopf " X 2.5800.960000-015 Öffentliche Grünanlagen -Bau (Sperrvermerk über Erhöhungsbetrag von 10 T€) X 2.5820.962100-999 Kinderspielplätze -Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße 2.6150.950600-005 Stadtsanierung "Nördliche Altstadt" -Ausbau Fußgängerzone -Kreuzstraße u.a.X 2.6300.950000-092 Gemeindestraßen -Fußverkehrsinfrastruktur (Vorziehen der bislang für 2020 vorgesehenen Maßnahmen) X 2.7679.942000-002 Stadthalle -bauliche Verbesserung (Rampe für barrierefreier Zugang zum oberen Foyer) 2.7915.987500-002 Modernisierung Bahnhof -Zuschuss für Sanitäranlage Bahnhof 4. Wenigerausgaben Vermögenshaushalt X 2.6300.950200-999 Gemeindestraßen -Allgemeine Planungskosten (Glättung Volumen Vermögenshaushalt) 2.9100.977100-999 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -Tilgung von Krediten Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt somit 30.725.000 Das Gesamtvolumen (Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt) beträgt somit 161.190.000 C) Verpflichtungsermächtigungen 5. Verminderung der Verpflichtungsermächtigungen 0 0 Summe Verminderung Verpflichtungsermächtigungen 6. Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen X 2.5820.962100-999 Kinderspielplätze -Erneuerung/Umbau Spielplatz Liebensteinstraße Summe Erhöhung Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf 200.000 0 200.000 200.000 1.876.000 4